来源:广安市审计局 | 浏览量: | 【字体:大 中 小】 | 分享到: |
针对2022年市属国有企业投融资效益与风险专项审计调查中查出的5类55个问题,市审计局多措并举、全方位推动整改,有效促进市属国有企业保值增值、良性发展。
清单管理落实整改责任。实行问题“清单制+销号制”管理,发出整改意见函12件,推动企业建立问题整改台账,厘清整改主体、整改标准、整改期限。对整改情况进行动态跟踪,已完成的及时销号,需长期整改的予以持续关注,确保整改“无死角”。截至目前,审计发现的55个问题已完成整改50个,整改完成率90.9%。
多方协同整合整改力量。加强审计与财政、国资等单位的协同配合,针对审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,共同研究提出改进措施,指导帮助企业加快整改进度。与企业共同研究制定整改具体措施,并定期开展“回头看”,推动问题加速整改,促进追回或避免损失1.45亿元。
标本兼治注重整改效果。深入研究问题产生的背景及根源,注重从制度机制层面提出审计建议,促进有关企业建立完善内控制度19项,推动市政府修订完善市属国有企业投融资监督管理办法,切实防止屡审屡犯问题。
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