目 录
第一部分 广安市看守所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广安市看守所2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广安市看守所2024年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 广安市看守所概况
一、基本职能及主要工作
(一)广安市看守所职能简介。
羁押依法被捕、刑事拘留的在押人员的机关。
(二)广安市看守所2024年重点工作。
一是依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守,保障安全;对在押人员进行教育。
二是看守所在押人员,必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针,坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理,保障在押人员的合法权益。
二、部门预算单位构成情况
广安市看守所属广安市公安局二级预算单位。内设管教科,巡控科,内勤科,后勤科,医疗科 。
第二部分 广安市看守所2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出。广安市看守所2024年收支预算总数572万元,比2023年收支预算总数减少28万元,主要原因是在押人员关押量减少,在押人员伙食费减少了28万。
(一)收入预算情况
广安市看守所2024年收入预算572万元,其中:上年结0万元,占0%。一般公共预算拨款收入572万元,占100%;
(二)支出预算情况
广安市看守所2024年支出预算572万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出572万元,占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广安市看守所2024年财政拨款收支预算总数572万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少28万元,主要原因是在押人员伙食费减少了28万。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入572万元。支出包括:公共安全支出572万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
广安市看守所2024年一般公共预算当年拨款572万元,比2023年预算数减少28万元,主要原因是在押人员伙食费减少了28万。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出572万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类))公共安全支出(款),其他公安支出(项)2024年预算数为572万元,主要用于:在押人员公杂费35万元,在押人员伙食费234万元,运行工作经费298万元,警械购置费5万元
四、一般公共预算基本支出情况说明
广安市看守所2024年一般公共预算基本支出572万元,其中:
人员经费0万元。2024年没有使用财政拨款安排公用经费预算。
公用经费0万元,2024年没有使用财政拨款安排公用经费预算。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市看守所2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
广安市看守所2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)因公出国(境)经费与2023年预算持平2024年因公出国(境)经费未计划。
(二)公务接待费与2023年预算持平。主要原因是。
2024年公务接待费未计划。
(三)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平.主要原因是2024年公务用车购置及运行维护费未计划。
2024年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
广安市看守所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
广安市看守所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2024年,广安市看守所按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2024年,广安市看守所2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,广安市看守所2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2024年广安市看守所开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算572万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目4个,涉及预算572万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.其他公安支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出,反映公安及事务管理支出,反映上述项目以外其他用于安全方面的支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入单位预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 广安市看守所
2024年部门预算表
附件:表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表