目 录
第一部分 广安市公安局特巡警支队概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分广安市公安局特巡警支队2024年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分广安市公安局特巡警支队2024年单位预算表
表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
第一部分 广安市公安局特巡警概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能及主要工作
指导全市公安机关特巡警队伍建设和特巡警工作,负责市局特巡警队伍管理培训,负责处理重大突发事件,负责警保卫和留置看护工作,确保全市街面治安秩序平稳,有力维护全市社会治安秩序。
2024年,全市公安机关特巡警深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记来川视察重要指示精神,紧紧围绕省厅特警总队和市局党委决策部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,按照“红色广安·五四公安”总体思路,持续弘扬“五拼五比”精神,以邓小平同志诞辰120周年系列活动安保为主线,围绕“品牌创塑年”目标,以省厅和市局“谋治”系列专项行动为抓手,高质量、精细化、创新性推动特巡警工作向纵深发展。具体围绕实现“一个目标”:围绕“品牌创塑”年,全力打造广安特警无人机队建设。强化“两个意识”:服务广安发展大局、服务警种实战需要。补齐“三个短板”:专业人才匮乏、实战能力不强、创先争优乏力。抓实“六项重点”:提升专业力量攻坚处突能力、构建新型巡逻防控体系、规范“低慢小”航空器安全防范格局、夯实勤务工作保障措施、做实警卫基础信息采集、锻造忠诚过硬特警铁军。
(二)预算单位构成
广安市公安局特巡警支队属于一级预算部门,单位正式民警预算在广安市公安局,内设综合大队、战训大队、防暴处突大队、留置看护大队。特巡警支队部门预算只征对辅警和临聘人员相关的项目预算。
第二部分 广安市公安局特巡警支队2024年单位预算情况说明
按照综合预算的原则,广安市公安局特巡警支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入36万元;支出包括:公共安全支出36万元。特巡警支队2024年收支预算总数36万元,与2023年收支预算总数一致。
(一)收入预算情况
广安市公安局特巡警支队2024年收入预算36万元,其中:一般公共预算拨款收入36万元,占100%。
(二)支出预算情况
广安市公安局特巡警支队2024年支出预算36万元,其中:公共安全支出36万元,占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广安市公安局特巡警支队2024年财政拨款收支预算总数36万元,与2023年财政拨款收支预算总数一致。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入36万元;支出包括:公共安全支出36万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
广安市公安局特巡警支队2024年一般公共预算当年拨款36万元,与2023年预算数一致。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算其他公安支出36万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2024年预算数为30万元,主要用于:保障留置看护人员生活,确保留置看护任务顺利完成。
2. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2024年预算数为6万元,,主要用于:保障留置运兵车辆正常运行,保障留置看护人员按时到岗。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广安市公安局特巡警支队2024年一般公共预算基本支出0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市公安局特巡警支队2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
(一) 因公出国(境)经费与2023年预算持平。
(二)公务接待费与2023年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
广安市公安局特巡警支队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
广安市公安局特巡警支队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2024年,广安市公安局特巡警支队机关运行经费财政拨款预算为0万元。本单位为公安局内设机构,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2024年,广安市公安局特巡警支队无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2024年广安市公安局特巡警支队开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算36万元。其中:运转类项目2个,涉及预算36万元。
第三部分 名词解释
名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 广安市公安局特巡警支队2024年单位预算表
附件:表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
广安市公安局特巡警支队
2023年2月27日