广安市图书馆2017年部门决算编制说明

发布日期:2018-08-24 00:00 来源:广安市图书馆 访问量:
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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  主要负责图书、文献、金石拓片、音像资料、电子全文数据等采编与储藏,图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、施工、维护、管理,图书馆学研究、图书文献资料等编辑出版,图书文献数字化处理,以及对广大读者知识培训与社会教育,为地方经济社会发展提供智力支撑服务。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  今年以来,我馆共征集《伟大的足迹—邓小平档案背后的故事:1904-1997》《档案细说邓小平》和《小平说,建设有中国特色的社会主义(中英文对照漫画版)》等有关邓小平文献资料576册。大力开展邓小平图书书目推介活动,全年在《广安日报》上共推介邓小平图书近200种,同时,我馆还加强地方文献资料的收集工作,全年新增线装本《广安州志:点校本(清 雍正癸丑年刻本)》《广安州志:点校本(清 乾隆己丑年刻本)》和《坚实的足迹——广安市重大活动纪略(2011-2015)》等地方文献资料91种、332册,进一步丰富了广安地方文献资源的馆藏。

  今年8月,以四川大学图书馆馆长、教授马继刚为组长的第六次全国公共图书馆评估定级四川省国家级专家组对我馆进行了实地考查评估。评估专家组对我馆设施设备、办公环境、读者服务、队伍建设给予了高度评价,对我馆申报地市州级“国家一级图书馆”表示完全支持。我馆评估定级工作综合评分在全省位居第二,目前四川省文化厅已将我馆作为“国家一级图书馆”向国家文化部进行了申报。

  今年8月,四川省文献影像技术协会、四川省高等学校档案工作协会2017年年会暨学术研讨会在广安召开。同时,还参观了邓小平图书馆与武胜县新农村建设,观摩了由我馆主办的“渠江之声·纪念邓小平同志诞辰113周年合唱音乐会”。来自省内外公共图书馆、高校档案馆、企事业单位、信息技术企业以及广安市各区市县图书馆代表120余人参加了此次会议。

  我馆在“4•23世界读书日”及“图书馆服务宣传周”期间,精心组织开展了“书香校园”、 “小丽妈妈讲故事”、 “书香家庭•唯美阅读”诵读活动等主题活动十余个。特别是我馆与广安市妇联联合开展的“2017广安书香家庭•唯美阅读”诵读比赛活动,参与人员众多,影响十分广泛。全市近100个家庭参加了初赛活动,择优选拔16个优秀家庭参加市级复赛,评出了一等奖家庭1个、二等奖家庭2个、三等奖家庭3个、优秀奖家庭10个。一等奖家庭代表广安参加由四川日报社、四川省图书馆等联合在南充举办的“悦读家”总决赛,我市选送家庭荣获优秀奖,我馆获优秀组织奖。同时,通过设立固定阵地开展活动并加强宣传,已将“小丽妈妈讲故事”、“彬哥带你遨游数字海洋”打造成邓小平图书馆阅读活动品牌,深受广大青少年读者欢迎。积极开展图书进校园、进机关、进企业、进社区活动。新增市纪委监察局、市中级人民法院、广安市军干所、广安发展建设集团图书服务点,并定期为图书服务点更换图书,全年累计更换图书近5万册。在“书香校园”送书活动中,我馆为华蓥市第三小学、为广安区崇望乡东升小学送去工具类图书200余册、适合少年儿童阅读书籍1000余册。举办“2017年年俗文化展”、“素养·家风·传承”女子书画摄影展、广安首届临书临印作品展、第十一届中国摄影金像奖获奖作品展,以及邓小平专题影像展等各类展览12场次,累计接待读者近10万人次。2017年10月,我馆被中国图书馆学会表彰为“全民阅读示范基地”。

  二、部门概况

  广安市图书馆属公益性的事业单位,归口市委宣传部管理,内设办公室、读者服务部、外展外联部、自动化部、保卫科、文献信息资源部6个部(科)室,无下属单位。

  2017年末广安市图书馆共计编制数19个,在编人员19人,空编0个。其中管理岗位4个,专业技术岗位15个,长聘17人,临聘18人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年广安市图书馆本年收入合计910.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入910.47万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 
  2017年广安市图书馆本年支出合计860.47万元,其中:基本支出496.93万元,占58%;项目支出363.54万元,占42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
 
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计1770.94万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加71.82万元和减少76.69万元,增长8.5%和下降8.1%。
 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出860.47万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加21.82万元,增长2.6%。
 
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出860.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占0.58%;文化体育与传媒支出799.96,占92.97%;社会保障和就业支出42.7万元,占4.96%;医疗卫生支出12.81万元,占1.49%。
 
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务

  (类)201(款)10(项)08:支出决算为5万元,完成预算100%。

  2.文化体育与传媒

  (类)207(款)01(项)04:支出决算为516.98万元,完成预算100%。 
       
       (类)207(款)02(项)05: 支出决算数为142.47万元,完成预算100%。

  (类)207(款)99(项)99: 支出决算数为140.51万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业

  (类)208(款)05(项)05:支出决算为42.7万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育

  (类)210(款)11(项)02:支出决算为12.81万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出496.93万元,其中:

  人员经费390.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费106.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.65万元,完成预算58.7%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政相关规定,本着节俭节约的原则开展相关工作。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元,占84%;公务接待费支出决算0.73万元,占16%。具体情况如下:
 
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年无增减。

  2.公务用车购置及运行维护费支出3.92万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆。

  公务用车运行维护费支出3.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.7万元,下降48%。主要原因是严格按照财政相关规定,本着节俭节约的原则开展相关工作。

  3.公务接待费支出0.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次,58人次。(不包括陪同人员)

  公务接待费支出决算比2016年减少0.51万元,下降41%。主要原因是严格按照财政相关规定,本着节俭节约的原则开展相关工作。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,广安市图书馆机关运行经费支出106.66万元,比2016年增加7.31万元,增长7.3%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,广安市图书馆政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,广安市图书馆共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金69.5万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88分,存在的问题:一是我单位财务储备人才不足,在财务管理工作还存在一些薄弱环节。二是对预算资金精细化管理不足。下一步改进措施:一是细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,强化监督,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,确保各项支出准确规范。
 
  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分)  
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分)  
绩效目标动态监控(3分)  
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分)  
非税收入上缴情况(1分)  
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
免费开放 20
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门无下属单位,未开展绩效评价工作。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务

  (类)201(款)10(项)08:反映人力资源事务引进人才费用。

  8.文化体育与传媒

  (类)207(款)01(项)04:反映图书馆的支出。

  (类)207(款)02(项)05:反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

  (类)207(款)99(项)99:反映其它文化体育与传媒方面的支出。

  9.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项)05:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  10.医疗卫生事业单位医疗(类)210(款)05(项)02:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广安市图书馆决算报表

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