(一)主要职能。
1、负责与驻地党委、政府及相关部门的联系;宣传介绍广安的政治、经济和文化情况,促进地区之间的相互了解和友好往来。
2、负责收集招商引资信息,搭建招商引资平台,拓展我市对外开放的领域和途径,参与全市在当地开展的各类经贸活动并做好组织协调工作。
3、承办市委、市政府和各主管部门交办的其他事宜。
(二)2017年重点工作完成情况。一是搭建平台,整合资源。把商会作为招商引资的重要平台和抓手,集中精力、高效率快节奏筹建福建省四川广安商会,在办公场地选址、装修等具体事务上出汗出力,在商会领导班子组建、商会宗旨章程等重要问题上把关主导,整合了全省乡友资源团结互助、共同发展。着眼发挥典型示范引领作用,于5月初邀请广安市委宣传部、广安日报社、广安电视台记者12人组成新闻媒体采风团,用10天时间对10名广安籍乡友代表进行了深入细致的采访。从6月中旬开始,在全市报刊、电视、网络等主要媒体上同步推出“广安人在福建”系列报道;协调市委宣传部印制《“广安人在福建”专刊》、刻录了电视新闻DVD光盘,免费赠送给广大乡友;邀请乡友、福建省著名音乐人蒋舟创作歌曲《我在广安等你》,通过QQ音乐、酷狗等音乐平台广泛传播,反响强烈。通过这些活动,有力激发了福建乡友回馈广安、感恩家乡的自豪感荣誉感。二是借势发力,精准招商。借助福建省广安商会成立庆典活动广泛邀请客商、对接项目,在时间紧、人手少、活动多、安排紧的情况下,统筹安排、精心筹划,于6月18-20日高标准、高规格承办了“福建省广安商会成立庆典暨广安市投资推介签约仪式”。市委书记亲自带领人大、政府、政协主要领导和各区市县(园区)党政主要领导赴福州市莅临出席,并邀请了福州市政府领导参会讲话。活动现场签约项目6个,协议投资总额25.1亿元。整个活动内容丰富,既有庆典盛会、也有投资签约,既有政府行为、也有爱心公益,扩大了广安影响力。利用这次庆典及关联活动,我们与福建省企业联合会、厦门市台商投资企业协会、中国产学研合作促进会等12个商协会,以及特步集团、安踏集团、新大陆、新东湖、正邦集团等17个大型知名企业实现了有效对接洽谈。目前, “特伟力西部(广安)体育用品产业园”项目已落户广安官盛新区并正式签约,“福建季季乐织造集团西部运营中心”、“福建大发石业”等项目经过多轮洽谈,已进入正式文本的细节磋商阶段。三是强化服务,以情聚力。在春节、清明、中秋、元旦等传统节假日走访慰问企业乡友,坚持每季度至少召开一次福建省广安籍企业家座谈联谊会,热心为返乡的福建乡友办实事、解难题,用真情团结、用热忱打动乡友,为做好招商引资工作凝心聚力。今年来,为福建省广安籍乡友、商会会员协调解决子女入学上户、法院判诉、看病就医、用工招工等实际问题35起(次),发动商会会员为务工患病乡友李建辉捐款近3万元,帮助福清市务工乡友杨绪彬争取到因公死亡赔付81万元;协调企业家白中伟资助10名广安贫困大学生4年全部学费,企业家苏斌为广安区希望小学捐赠价值30多万元的运动鞋1000双,企业家叶显中为“两岸交流30年台湾高校社团干部体验营”捐赠鞋服近10万元。
二、部门概况
广安市人民政府驻福建办事处没有下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年广安市人民政府驻福建办事处本年收入合计111.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入111.75万元,占100%。
(图1:收入决算结构图)(饼状图)
2017年广安市人民政府驻福建办事处本年支出合计109.47万元,其中:基本支出15.47万元,占14.13%;项目支出94万元,占85.87%。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计109.47万元。2017年新增加预决算单位,没有同比值。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出109.47万元,占本年支出合计的100%。2017年新增加预决算单位,没有同比值。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出109.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出91.93万元,占83.98%;社会保障和就业支出2.09万元,占1.91%;医疗卫生支出0.45万元,占0.41%;农林水支出15万元,占13.70%;…。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)201(款)13(项)08: 支出决算为70万元,完成预算100%。
2. 一般公共服务(类)201(款)13(项)50: 支出决算为12.93万元,完成预算85.1%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员绩效奖金因考核没有结束,没有发放绩效奖金2.28万元。
3. 一般公共服务(类)201(款)99(项)99: 支出决算为9万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05: 支出决算为2.09万元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)02:支出决算为0.45万元,完成预算100%。
6.农林水(类)213(款)01(项)99:支出决算为15万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15.47万元,其中:
人员经费13.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.88万元,完成预算69.4%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定进行商务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元0;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0;公务接待费支出决算13.88万元,占100%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。2017年新增加预决算单位,没有同比值。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。广安市投资促进委员会没有公务车辆。
3.公务接待费支出13.88万元。主要用于拜访到闽台地区行业协会、企业、乡友等客商开展招商引资活动以及回广安考察投资项目的客人的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待257批次,1487人次(不包括陪同人员),共计支出13.88万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。
2017年新增预决算单位,没有同比值。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,广安市人民政府驻福建办事处机关运行经费支出15.47万元,2017年新增预决算单位,没有同比值。
(二)政府采购支出情况
2017年度,广安市人民政府驻福建办事处政府采购支出总额0万元,。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,广安市人民政府驻福建办事处共有车辆0辆。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门不是绩效目标项目管理单位,因此没有编制绩效目标。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89分,存在的问题:尚未制定完整的部门绩效自评流程;对预算资金精细化管理不足。下一步改进措施:完善绩效自评流程,提高预算资金精细化管理,更加客观、公正的对财政支出的经济性、效率性和效益性进行评价。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | 5 |
| 明确性(5分) | 5 | ||
| 合理性(5分) | 5 | ||
| 预算编制(10分) | 测算依据(5分) | 5 | |
| 目标管理(5分) | 5 | ||
| 综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | |
| 中央专款分配合规率(1分) | |||
| 中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | ||
| 绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | 2 | |
| 绩效目标动态监控(3分) | |||
| 非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | ||
| 非税收入上缴情况(1分) | |||
| 资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况(2分) | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合(2分) | 2 | ||
| 内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | 2 | |
| 信息公开(6分) | 预算公开(2分) | 2 | |
| 决算公开(2分) | 2 | ||
| 绩效信息公开(2分) | |||
| 绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | 2 | |
| 评价结果应用(3分) | 2 | ||
| 部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | 5 | |
| 科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 5 | ||
| 人才培养(5分) | 5 | ||
| 满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | 3 | |
| 管理对象满意度(3分) | 3 | ||
| 社会公众满意度(4分) | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2017年本部门不是绩效目标项目管理单位,因此没有编制绩效目标,没有进行项目绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| (20分) 项目决策 | (10分) 科学决策 | 必要性 (政策依据) | 5 | |
| 可行性 (政策完善) | 5 | |||
| (10) 绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| (10分) 项目管理 | (7分) 资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |||
| (3分) 项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
| (特性指标70分) 项目绩效 | (20) 项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| (50分) 项目效益 | 经济效益(可选项) | 40 | ||
| 社会效益(可选项) | ||||
| 生态效益(可选项) | ||||
| 可持续效益(可选项) | ||||
| 公平效率(可选项) | ||||
| 使用效率(可选项) | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | |||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指机关事业单位一般公共服务支出。
5.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):指机关事业单位在文化、体育等方面的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:驻福建办事处2017年决算公开表






