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  • 主题分类 财政、金融、审计
  • 公文种类
  • 发布机构 广安市审计局
  • 成文日期 2025-06-30
  • 发布日期 2025-06-30
  • 文号
  • 有效性

广安市审计局:多措并举提升内部审计工作指导监督质效

发布日期:2025-06-30 09:22 来源:广安市审计局 访问量:
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广安市审计局聚焦内部审计工作高质量发展目标,务实工作举措,加强指导监督,着力推动内部审计工作提质增效。

(一)创新方式方法,增强监督效能。建立“主管科室+审计业务科室+行业系统内审机构”联系指导监督机制,统筹全局审计资源,全员开展内部审计指导监督。探索内部审计与国家审计联动审计新模式,结合审计计划项目实施,指导监督部分被审计单位内审机构同步开展内部审计项目,提升内部审计工作质效。
(二)加强业务指导,促进科学规范。印发《2025年度内部审计工作要点》,从坚持党的领导、突出监督重点、加强指导监督等三个方面,明确内部审计工作的重点任务、重点方向、具体措施,为各单位开展内部审计工作提供有效指引。

(三)强化培训交流,提升专业能力。组织开展内部审计专题培训,重点围绕财政财务收支审计、经济责任审计、内部投资审计等方面进行详细讲解和业务指导,帮助内审人员提高能力素质和业务水平。收集提炼各单位内部审计工作的特色经验做法编印内部审计工作简报,供各单位互学互鉴、经验共享。

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